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為進一步加強內(nèi)部審計工作,建立健全內(nèi)部審計制度,提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量,充分發(fā)揮內(nèi)部審計作用,10月12日上午,由省審計廳內(nèi)審指導(dǎo)監(jiān)督處副處長郝新軍、一級調(diào)研員韓軍超、四級調(diào)研員張健組成的檢查組蒞臨陜國投開展內(nèi)部審計工作專項檢查。郝新軍同志主持會議并介紹了本次內(nèi)部審計工作專項審計檢查的目標、范圍、內(nèi)容等工作安排,公司黨委書記、董事長薛季民同志作了表態(tài)發(fā)言,稽核審計部負責人匯報了公司內(nèi)部審計工作的開展情況。
經(jīng)過兩天的全面檢查,檢查組一行對公司內(nèi)部審計工作給予了充分肯定,認為公司能夠貫徹省委、省政府及審計部門的要求,堅持黨對內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導(dǎo),建立獨立、有效的審計工作機制,審計制度健全,審計整改責任明確,內(nèi)部審計工作履職到位。檢查組要求,公司內(nèi)審部門要結(jié)合行業(yè)特點,持續(xù)強化制度建設(shè),完善內(nèi)部審計工作實施細則。同時,要加強審計宣傳工作,通過網(wǎng)絡(luò)、座談等多種形式,切實將黨中央、國務(wù)院以及省委、省政府關(guān)于審計工作要求在公司內(nèi)部抓好宣傳落實。
薛季民書記表示,開展內(nèi)部審計指導(dǎo)監(jiān)督工作,是學習貫徹習近平總書記在中央審計委員會上的重要講話精神,落實省委、省政府對審計工作的安排部署,加強對內(nèi)部審計工作的指導(dǎo)和監(jiān)督,增強審計監(jiān)督合力的重要舉措。陜國投黨委一直以來高度重視內(nèi)部審計工作,始終堅持黨對內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導(dǎo),黨委書記薛季民同志直接領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審計工作,內(nèi)審部門在公司黨委的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,并向黨委報告和負責。一是合理制定內(nèi)部審計計劃,統(tǒng)籌內(nèi)部審計工作,有效開展監(jiān)督,推動中省經(jīng)濟、金融重大決策部署在本單位的貫徹落實;二是切實履行社會責任,揭示內(nèi)部控制缺陷,推動公司合規(guī)經(jīng)營,實現(xiàn)公司高質(zhì)量發(fā)展;三是狠抓審計發(fā)現(xiàn)問題整改落實,健全內(nèi)部審計整改定期督促工作機制,以多種方式提高內(nèi)部審計結(jié)果運用質(zhì)效,充分發(fā)揮內(nèi)部審計監(jiān)督作用;四是加強審計隊伍建設(shè),持續(xù)深化政治理論學習,積極開展審計專業(yè)知識培訓(xùn),通過績效獎勵鼓勵員工主動提升專業(yè)技能,完善知識結(jié)構(gòu),不斷提高內(nèi)部審計工作的專業(yè)性和規(guī)范性。
陜國投將以此次檢查為契機,在省審計廳內(nèi)審指導(dǎo)監(jiān)督處的大力指導(dǎo)下,本著對公司黨委高度負責的態(tài)度,進一步找差距、補短板、提質(zhì)量,精心組織落實檢查整改工作,站在頂層設(shè)計的角度,系統(tǒng)性地優(yōu)化審計制度體系建設(shè),發(fā)揮指導(dǎo)、規(guī)范審計行為的監(jiān)督約束作用。同時,加大內(nèi)部審計工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和日常指導(dǎo)力度,不斷推進內(nèi)部審計工作取得新進展新成效,為實現(xiàn)公司高質(zhì)量發(fā)展貢獻審計力量。